我做完凭证就过账,然后用系统结转,我没有结转后又发生,不知道是啥原因
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:那么,你可以通过科目余额表,分别查看每个损益科目余额,存在余额的情形找到对应损益科目账簿查看具体账簿登记内容中形成余额的过程。逐个分析哪笔核算存在差错

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2022-03-0315:30:41

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老师您好,请问:公司设立后建账当月需要计提的印花税有哪些?8020/(1+9%)*9%=662.20与答案对不上,所以不知道是怎么计算的老师,记账凭证是这道题目的答案,应交税费的税值是9%。所以这个应交税费的税率9%,应该记的是交通费里面的税费,因为只能上传三张图片,你刚刚机票的图片,我并没有上传上,机票的金额分别为2000,2000,2100,2100。老师,我们公司是设计公司,那就属于服务吧,那这种服务类的收入,在填企业收入明细表时,是填在提供劳务收入栏里吗?老师,你咋说不到要点上啊,为啥按9%自行计算啊老师,前几天有一家银行,给我们了一张电子银行银行承兑汇票,背书给我们了,我们接受了,但没有贴现,又背书转让出去了,这笔业务银行会有回单吗,该怎么记账老师,在工作中,我遇到了难题。我是在物业公司,我们公司跟业主收取的电费是按1.2元一度算,我们支付给电网的是0.7元一度电,中间是我们赚的,并且我们是开了发票给业主的。我们财务经理说是属于代收代付,然后每月月底冲成本,不属于利润。这个方法对吗?她说直接做收入和冲减成本是不一样的。要是直接做收入才是属于收入。然后我们申报的时候,增值税的金额和企业所得税收入的金额是对不上的。税局也没发现。我们是小规模纳税人,在2023年就会新增收入,可能会影响到500万,我很担心这个问题。没弄清楚答案解析。净利润不是应该等于净利润减去所得税费用吗?我自己算出来的,没有选项老师,支付半年的房租需要每月摊销吗?还是可以一次性计入当期费用?借为什么是应交税费_未交增值税?不用应交税费_应交增值税呢?老师,请问这个明细账怎么看一般纳税人缴纳增值税,分录为: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 而不是 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款?
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