老师,我们之前12月份购买原材料,付了69300元<br>,实际入库没有这么多,还应该收回2455.2元<br> 但对方给我们开的票含税金额是69300元,1月开的,并且一月税我们已经抵扣了,怎么记账啊?之前记得应收账款2455.2
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:同学是一般纳税人原来:原来已经认证的进项,做进项转出就可以,原来还有2455.2要收回,借:应收账款,贷:原材料,金额是不含税金额,认证的进项要转出一部分,借:应收账款,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)。有问题可以继续沟通哦~
2022-02-2510:41:27

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